Бесплатная горячая линия:
+7 (499) 703-41-47 - Москва; +7 (812) 309-83-52 - Санкт-Петербург;
/ Налоги / Налог УСН в расходы при УСН доходы минус расходы

Налог УСН в расходы при УСН доходы минус расходы

Masha on 15.02.2016 - 13:24 в Налоги

НДФЛ относится к прямому виду налогов. Налоговый кодекс определяет данный сбор, как фиксированный процент от совокупного дохода гражданина с учетом вычета расходов, подтвержденных документально согласно текущему законодательству. Объектами налогообложения этих взиманий признается следующий перечень:

  • граждане Российской Федерации, которые проживают на территории страны не меньше ста восьмидесяти трех суток на продолжении двенадцати месяцев подряд;
  • нерезиденты, которые имеют источники дохода на территории РФ.

Предельным сроком сдачи декларации для работников коммерческих и бюджетных организаций, включая госслужащих, является тридцатое апреля текущего года.

Данное взимание касается, как корпораций национального масштаба, так и нетрудоспособных граждан.

Сколько составляет единый минимальный налог от заработной платы?

Единый минимальный доход с зарплаты для налогоплательщика равняется тринадцати процентам. Перед расчетом взимания формула предполагает сделать вычет, который положен трудящимся по закону.

Минимальный налог при УСН доходы минус расходы в 2016

По завершению года компании и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес по УСН «Доход — расход» обязаны учитывать два взимания. В них входит:

  • обычный сбор, который установлен как 15 % разницы вычета;
  • минимальный налог, величина которого один процент от полученной части.

Уплатить государству нужно то взимание, которое получится больше. Поэтому единый сбор УСН никак не может быть меньше минимального сбора.

В тему:  Новое в бухучете и налогообложении в 2017 для ИП и организаций

Для отдельных предприятий ООО налог на доходы на УСН

Для некоторых юридических лиц предъявляются специфичные требования по расчету взиманий по УСН. К основным требованиям относится следующее:

  • принимаются во внимание суммы, включающие в себя чистую прибыль;
  • все денежные поступления должны быть выровнены по ставке в 6%.

Для физических лиц от продажи недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге

Взимание с прибыли граждан при реализации недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве должно начисляться с подачей декларации по бланку 3-НДФЛ. Конкретный процент берется с суммы, которая фигурирует в соглашении о купле-продаже. Он составит тринадцать процентов, если гражданин не сможет доказать, что первая покупка оказалась дороже ,чем текущая продажа. Подобные правило действуют в СПб, Татарстане, Удмуртии, Ростовской области, Екатеринбурге, в Свердловской, Ленинградской области и в других регионах.

Возникла проблема? Позвоните юристу:
+7 (499) 703-41-47 - Москва, Московская область
+7 (812) 309-83-52 - Санкт-Петербург, Ленинградская область
Звонок бесплатный!

Условный доход по налогу на прибыль что это?

Многие знают, как рассчитать налог на доходы при усн. А как быть с условным доходом по налогу на прибыль с акций, ценных бумаг или иных источников поступлений? Таким взиманием является сумма, которая отражает итоговую бухгалтерскую прибыли в двадцатипроцентном размере. Процедура подведения итогов отчетного периода является достаточно трудоемкой, однако с ней должны справятся профессиональные бухгалтеры. Неспециалистам в определенных целях можно использовать специальный виртуальный сервис-калькулятор, но он дает лишь финишное значение и не позволяет вникнуть в методологию вычислений.

В условном прибыль может не превышать расходы, но налоги все равно должны быть погашены. В этих ситуациях и говорят об условном платеже.

По вкладам физических лиц в 2016 году: сколько процентов, как рассчитать?

Поступления, получаемые в виде процентов от банковских вкладов обычного гражданина, не обременяются налоговым сбором, если процентная ставка не превышает уровень рефинансирования регулятора.

В тему:  Налог на лошадиные силы авто в таблице

Если банковский процент выше, граждане РФ должны платить ставку в размере тридцати пяти процентов. Иностранцы, к примеру граждане США ил Германии, уплачивают 30 процентов.

Расчет осуществляется следующим образом: берется сумма процентов по депозиту, которая затем вносится в декларацию. Из этого значения нужно отнимать 35 или тридцать процентов для взимания.

Налоговая декларация по единому налогу на вменённый доход 2016

Данный документ обязан сдаваться всеми предпринимателями, ООО и плательщиками ЕНВД в конце отчетного периода налоговых выплат. Декларация заполняется в соответствии с текущими требованиями и сдается при индивидуальном обращении или через отправку на электронный адрес. Стандартный бланк декларации скачивается на официальных ресурсах налоговых служб. Там же представлена шпаргалка, как правильно заполнить документ.

Заявление на возврат излишне уплаченного налога на доходы физических лиц: как составить, образец

Документ подается гражданином при обнаружении факта лишне уплаченных взиманий. Заявление пишется в произвольном порядке, но должно учитывать следующее:

  • составляется лично с проставлением своей подписи;
  • указание правового обоснования;
  • в бланке должен указываться год, когда была переплата;
  • должны отмечаться реквизиты для перевода компенсации за излишек.

Заявление на возврат излишне уплаченного налога на доходы физических лиц образец 2016 можно скачать здесь: 

Задать вопрос юристу

Похожие вопросы
0 ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Отправить нам сообщение

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *